市审计局党组关于巡察整改落实情况自查自评报告
2025-09-23 2

 

市审计局党组关于巡察整改落实情况自查自评报告

 

根据《关于开展巡察整改落实情况专项督查的通知》要求,市审计局党组对巡察整改落实情况开展自查,现将情况报告如下:

一、巡察整改组织落实情况

在市委第二巡察组反馈巡察意见后,XX市审计局党组高度重视,切实担负起巡察整改的主体责任,党组书记、局长作为第一责任人,对巡察反馈意见高度重视,认真组织学习、研究部署、牵头整改、督办督促,确保整改落实到位。

一是统一思想,梳理查摆问题。把落实整改工作作为党组一项重要的政治任务,作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的一项重要内容,以零容忍的态度和猛药去疴的决心认真查摆问题。8月19日立即召开党组会对巡察整改情况进行认真准备和梳理,9月2日召开巡查整改专题会议逐条对照巡察组反馈问题和意见建议,在深入分析原因、查找症结的基础上,结合审计工作实际,认真研究和制定整改措施。

二是成立小组,建立工作机制。8月19日专门成立了以党组书记、局长马志勇同志为组长,党组成员宋维生同志、王万青同志、梁涛同志为副组长,局相关科室负责人陈来华同志、张洁同志、张健同志为成员的巡察整改工作领导小组,全面统筹巡察整改工作。巡察整改工作领导小组办公室设在局机关办公室,由王万青同志兼任办公室主任,具体负责巡察整改期间的协调、联络和督查工作。建立了“一个问题、一个牵头领导、一个牵头部门、对账销号”的工作机制,明确整改取得初步成效、明显成效和落实到位的时限。

三是认真组织开展巡察整改专题民主生活会。为贯彻落实市委第二巡察组对XX市审计局党组巡察反馈意见,按照市委巡察办《关于做好巡察整改落实工作的通知》要求,经过认真准备,9月15日,我局党组召开巡察整改专题民主生活会。市纪委派驻纪检组组长张秀花同志到会监督指导。民主生活会由市审计局党组书记、局长马志勇主持,党组成员宋维生、王万青、梁涛参加会议。

按照议程,根据市委第二巡察组反馈的3项16个问题,党组书记、局长马志勇同志代表局党组领导班子通报会议准备情况,并开展对照检查、剖析原因,提出努力方向和整改措施。随后,党组领导班子成员分别对照检查并开展批评与自我批评。既立足分管工作,又积极分担班子责任,既从工作和职责中找差距,又从思想和党性上找根源,会议通过坦诚的沟通实现了交流思想、找准问题、达成共识的目的,打牢了落实整改工作的基础。

四是制定方案,细化分解责任。局党组于9月2日召开党组会,讨论巡察整改工作方案。9月15日党组印发《<市委第二巡察组关于巡察XX市审计局党组的反馈意见>整改工作方案》。为进一步细化工作责任,做到责任到人,高效率、高标准、高质量整改,印发《<市委第二巡察组关于巡察XX市审计局党组的反馈意见>整改工作任务分解清单》,坚持以上率下,进一步明确责任人、整改任务和时限,为扎实有效推进整改工作规划了具体路径。本局还通过党组会跟进巡察整改进程,推动整改具体工作落实。20XX年9月至12月结合“立身立业立信”、20XX年结合“忠诚干净担当”和“党史学习教育”等主题教育活动,持续检视,综合施策,动态跟进整改进程。20XX年在基本完成整改任务的基础上,坚持以巡察成果运用促进整改常态化、长效化。20XX年以来修订出台以《“三重一大”事项决策制度》、《党组议事规则》、《审计廉政风险防控措施》等为代表的党建类制度6个,以《审计业务会议制度》、《审计人员日常管理规定》等为代表的行政类制度10个,不断完善各项机制,推动年度工作再上新台阶。

二、问题整改进展及成效

自查确认的整改已完成数16、基本完成数0、未完成数0、整改率100%、整改措施40条、建章立制10项等。

(一)整改完成的问题。

1.关于“学习新思想新精神方式方法单一、效果不明显”问题的整改。

一是印发了《党组中心组专题学习计划》。20XX年安排6次共7个专题学习,20XX年安排6次共6专题学习,目前已组织了10次中心组学习,系统学习了党史和习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记在党的十九届五中全会上的讲话精神、习总书记对做好审计工作讲话指示精神,同时班子成员结合审计工作实际,就如何发挥审计在治理体系中的重要作用、审计为健全国家公共卫生应急管理体系服务、审计机关如何做好意识形态工作等热点与当前审计工作紧密结合,开展交流讨论,真正达到目的。

二是印发了《十八大以来重要文献选编》学习知识题库,进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。中心组成员积极参加“对标对表新思想、开拓实践新境界”读书和“我为群众办实事”调研实践活动。

三是利用微信视频组织党组成员学习《习近平谈治国理政》第三卷、观看电教片、多媒体演示等多样性学习,丰富学习形式和内容。

2.关于“履行职责使命担当不足”问题的整改。

一是根据省、市有关进一步加强和改进内部审计工作的意见,为进一步拓展审计人员工作思路,提升内部审计水平和内部审计干部的业务能力,印发了《关于开展XX市内部审计人员“以审代训”工作的通知》,在全市积极开展内部审计“以审代训”工作。各镇(街道、管委会)、各部门积极响应、精心组织,20XX年共有14名在编内审人员报名,参加9个审计项目,20XX年共有13名在编内审人员报名,参加10个审计项目。“以审代训”有利于更好的拓宽内审审计人员的视野,转变审计观念,丰富审计经验和阅历,切实提高内审人员素质,增强审计业务水平和本领,并能把所学知识和技能运用到具体内部审计业务中去,全面促进各行各业内部审计质量和内审审计水平的提高;20XX年11月23日邀请省厅专家对全市内审人员进行一次“内部审计知识新规定”辅导培训,年底由分管领导带领内审协会负责人到基层审计站(所)进行调研,虚心听取基层的意见和建议,还邀请部分单位主要领导或分管领导参加我局主要领导主持的座谈会,会上就20XX年审计工作进行通报并征求各单位对我局工作的意见和建议。

二是为加强对经济责任审计工作的领导,做好有关部门之间协调配合,研究解决经济责任审计工作出现的问题,进一步规范经济责任审计工作,制定了《中共XX市委审计委员会办公室关于印发XX市经济责任审计工作联席会议制度的通知》。

三是修订完善《审计业务会议制度》,分三个层次会议落实审计法和审计准则的要求,规范业务会议的参会人员、会议内容、召开形式、会议流程等,明确重大政策跟踪审计项目工作方案、实施方案由审计业务会议审定,完善审计报告的监督制约机制,健全初审发现的问题是否纳入正式的审计报告的研判流程,加强审计项目组与被审计单位的沟通协调以及审计机关对外派审计组的监督管理。

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